Questa guida offre una panoramica dell'IGIC nelle Isole Canarie, comprese le aliquote applicabili, i requisiti di registrazione, gli obblighi di conformità e le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni. È destinata alle imprese che effettuano transazioni all'interno delle Isole Canarie.
Nelle Isole Canarie si applica l'IGIC al posto dell'IVA dell'UE, il che conferisce loro un vantaggio competitivo nel settore del turismo e dello shopping.
Le imprese straniere che sostengono spese soggette all'IGIC nelle Isole Canarie possono richiederne il rimborso.
In generale, un'azienda ha diritto a richiedere il rimborso dell'IGIC nelle Isole Canarie se non è registrata ai fini dell'IGIC nelle Isole Canarie (e quindi non possiede un numero IGIC delle Isole Canarie) e non effettua forniture imponibili soggette all'IGIC nelle Isole Canarie. L'azienda dovrebbe inoltre avere sede in un Paese che abbia stabilito un accordo di reciprocità con le Isole Canarie in materia di rimborso dell'IVA/IGIC.
Sebbene le Isole Canarie facciano parte dell'UE, essendo una regione autonoma della Spagna, non fanno parte del territorio dell'UE ai fini dell'IVA. Anche se le Isole Canarie non sono quindi vincolate dalle direttive IVA dell'UE, applicano meccanismi di rimborso simili a quelli previsti dall'ottava e dalla tredicesima direttiva dell'UE.
Le richieste di rimborso dell'IGIC nelle Isole Canarie, analoghe sia all'ottava che alla tredicesima direttiva UE, vengono presentate tramite un portale online gestito dall'ufficio delle imposte delle Isole Canarie.
Esplora le informazioni sulle imposte indirette in questi paesi:
The Myth of Marketplace Protection: What Sellers Misunderstand When marketplace facilitator laws first came into effect across US states following the 2018 South Dakota v. Wayfair decision, many sellers breathed a sigh of relief. If platforms like Amazon, Shopify, or Etsy were now legally required to collect and remit sales tax on behalf of third-party sellers, […]
Most Finance Teams Using Brex Are Leaving VAT on the Table – Here’s Why For finance leaders managing spend across multiple countries, recoverable VAT is one of the most consistently overlooked sources of working capital. It sits within existing expense data: travel, supplier invoices, intercompany charges, events, and in most cases, it goes unclaimed. […]
Continuous Transaction Controls (CTC): How Real-Time VAT Reporting Works in 2026 Continuous transaction controls are changing VAT compliance from a periodic reporting exercise into a real-time data exchange between businesses and tax authorities. Instead of issuing invoices, storing records, and reporting VAT weeks or months later, businesses in many markets now need to create, validate, […]
Economic Nexus Explained (2026 Update): What European & UK Companies Need to Know After Their First Years Selling in the U.S. For many European and UK companies, economic nexus was a major concern when they first entered the U.S. market. In 2018–2020, the concept was still new, state rules were rapidly evolving, and companies felt […]
6 Best US Sales Tax Compliance Solutions in 2026: An Honest Comparison US Sales Tax compliance is one of the most complex indirect tax challenges businesses face today. With 50 states, thousands of local jurisdictions, and rules that vary by product, customer, and sales channel, managing compliance manually is no longer a viable option for […]
What is Peppol and How Does It Affect Your Business When e-Invoicing As governments accelerate digital tax compliance and mandate structured electronic invoicing, Peppol has become a central framework for how businesses exchange invoices securely and consistently. If your organisation operates across borders or supplies public sector entities, understanding the Peppol network, Peppol e-Invoicing, […]
Top Global VAT Solutions in 2026 As global tax regulations continue to evolve, businesses are facing increasing pressure to manage VAT across multiple jurisdictions. From compliance and reporting to reclaim and e-Invoicing, indirect tax obligations are becoming more complex, more digital and more closely monitored by tax authorities. Selecting the right global VAT […]
Le 9 migliori soluzioni e-Invoicing nel 2026: con l'accelerazione delle riforme fiscali digitali da parte dei governi, e-invoicing non e-invoicing più solo un miglioramento dei processi, ma un obbligo di legge. Dai modelli di verifica in tempo reale in Europa ai controlli continui sulle transazioni che stanno prendendo piede in Medio Oriente, le aziende devono ora implementare sistemi conformi, scalabili e pronti per il futuro. Scegliere tra le migliori e-invoicing …]
e-Invoicing per i venditori B2B: cosa è necessario predisporre Poiché e-Invoicing continuano a diffondersi in tutto il mondo, le aziende non possono più permettersi di considerare la conformità come una questione da affrontare in futuro. Per i venditori B2B, comprendere e-Invoicing è fondamentale per evitare interruzioni, ridurre i rischi e garantire la fluidità dei pagamenti. In questa guida, analizziamo […]
Scadenze trimestrali per la dichiarazione IVA: come garantire la conformità normativa durante tutto l’anno Per la maggior parte dei team finanziari, l’inizio di un nuovo trimestre non significa solo nuovi obiettivi. Segna l’inizio di un altro ciclo di rendicontazione IVA, spesso accompagnato da una corsa dell’ultimo minuto per riconciliare i conti e rispettare le scadenze per la presentazione della dichiarazione IVA. Questo approccio reattivo crea pressioni inutili, aumenta il rischio di […]
Questo webinar spiega come le aziende statunitensi possano individuare e recuperare l'IVA estera, illustrando concetti chiave come la reciprocità e mettendo in evidenza i punti in cui spesso si perdono opportunità di rimborso.