Deze gids biedt een overzicht van de btw in Slowakije, inclusief de geldende tarieven, registratievereisten, nalevingsverplichtingen en indieningstermijnen. Hij is bedoeld voor bedrijven die transacties uitvoeren binnen Slowakije.
Slowakije heeft de btw op boeken en geneesmiddelen verlaagd om onderwijs en gezondheidszorg toegankelijker te maken.
Buitenlandse bedrijven die btw betalen over in aanmerking komende uitgaven in Slowakije, kunnen deze mogelijk terugvorderen.
Doet u zaken in Slowakije? Dan moet u zich houden aan de regels van wet nr. 222/2004.
Bedrijven zijn niet verplicht zich te registreren als ze onder de drempelwaarde blijven, maar vrijwillige registratie is mogelijk.
Slowakije past btw toe op digitale diensten op basis van de locatie van de consument, waarbij gebruik wordt gemaakt van het OSS-systeem voor grensoverschrijdende diensten binnen de EU.
Vanaf 1 januari 2025 is het standaard btw-tarief in Slowakije verhoogd van 20% naar 23%. Als gevolg hiervan worden btw-teruggaven op uitgaven die moeten worden ingediend voor 2024 (ingediend in 2025) berekend tegen het oude btw-tarief van 20% in Slowakije.
Entiteiten hebben over het algemeen recht op teruggaaf van Slowaakse btw als ze niet in Slowakije zijn gevestigd, geen Slowaakse btw-registratie hebben (en dus geen Slowaaks btw-nummer) en geen belastbare leveringen verrichten die in Slowakije aan btw onderworpen zijn. De entiteit moet ook gevestigd zijn in een land dat Slowaakse entiteiten een wederzijdse behandeling biedt met betrekking tot btw-teruggaaf.
Bekijk informatie over indirecte belastingen in deze landen:
The Myth of Marketplace Protection: What Sellers Misunderstand When marketplace facilitator laws first came into effect across US states following the 2018 South Dakota v. Wayfair decision, many sellers breathed a sigh of relief. If platforms like Amazon, Shopify, or Etsy were now legally required to collect and remit sales tax on behalf of third-party sellers, […]
Most Finance Teams Using Brex Are Leaving VAT on the Table – Here’s Why For finance leaders managing spend across multiple countries, recoverable VAT is one of the most consistently overlooked sources of working capital. It sits within existing expense data: travel, supplier invoices, intercompany charges, events, and in most cases, it goes unclaimed. […]
Continuous Transaction Controls (CTC): How Real-Time VAT Reporting Works in 2026 Continuous transaction controls are changing VAT compliance from a periodic reporting exercise into a real-time data exchange between businesses and tax authorities. Instead of issuing invoices, storing records, and reporting VAT weeks or months later, businesses in many markets now need to create, validate, […]
Economic Nexus Explained (2026 Update): What European & UK Companies Need to Know After Their First Years Selling in the U.S. For many European and UK companies, economic nexus was a major concern when they first entered the U.S. market. In 2018–2020, the concept was still new, state rules were rapidly evolving, and companies felt […]
6 Best US Sales Tax Compliance Solutions in 2026: An Honest Comparison US Sales Tax compliance is one of the most complex indirect tax challenges businesses face today. With 50 states, thousands of local jurisdictions, and rules that vary by product, customer, and sales channel, managing compliance manually is no longer a viable option for […]
What is Peppol and How Does It Affect Your Business When e-Invoicing As governments accelerate digital tax compliance and mandate structured electronic invoicing, Peppol has become a central framework for how businesses exchange invoices securely and consistently. If your organisation operates across borders or supplies public sector entities, understanding the Peppol network, Peppol e-Invoicing, […]
Top Global VAT Solutions in 2026 As global tax regulations continue to evolve, businesses are facing increasing pressure to manage VAT across multiple jurisdictions. From compliance and reporting to reclaim and e-Invoicing, indirect tax obligations are becoming more complex, more digital and more closely monitored by tax authorities. Selecting the right global VAT […]
De 9 beste oplossingen e-Invoicing in 2026 Nu overheden vaart zetten achter de digitale belastinghervorming, e-invoicing niet langer slechts een procesverbetering, maar een wettelijke verplichting. Van realtime-goedkeuringsmodellen in Europa tot doorlopende transactiecontroles die in het Midden-Oosten in opkomst zijn: bedrijven moeten nu systemen implementeren die aan de e-Invoicing voldoen, schaalbaar zijn en klaar zijn voor de toekomst. Een keuze maken uit de beste e-invoicing …]
e-Invoicing voor B2B-verkopers: wat u moet regelen Nu e-Invoicing wereldwijd steeds verder wordt uitgebreid, kunnen bedrijven het zich niet langer veroorloven om naleving als een toekomstige kwestie te beschouwen. Voor B2B-verkopers is het essentieel om e-Invoicing te begrijpen om verstoringen te voorkomen, risico’s te beperken en betalingen op gang te houden. In deze gids lichten we […]
Termijnen voor driemaandelijkse btw-aangiften: hoe u het hele jaar door aan de regels voldoet Voor de meeste financiële teams betekent een nieuw kwartaal niet alleen nieuwe doelstellingen. Het luidt ook het begin in van een nieuwe btw-aangiftecyclus, die vaak gepaard gaat met een last-minute-spurt om de boekhouding op orde te brengen en de deadlines voor de btw-aangifte te halen. Deze reactieve aanpak zorgt voor onnodige druk, verhoogt het risico op […]
In dit webinar wordt uitgelegd hoe Amerikaanse bedrijven buitenlandse btw kunnen vaststellen en terugvorderen. Daarbij worden belangrijke begrippen zoals wederkerigheid toegelicht en wordt aangegeven op welke punten mogelijkheden voor teruggaaf vaak over het hoofd worden gezien.